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金蝶系统怎么反结账 金蝶2000怎么反结账

时间:2022-03-12 来源:互联网 作者:念情

用管理员manager登陆,CTRL+F12反结账CTRL+F11反过账,然后审核的身份登陆反审核,反审核是编辑里面的成批销章,然后换成管理员manager,修改凭证即可。

金蝶财务软件是集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体,以成本管理为目标,计划与流程控制为主线,通过对成本目标及责任进行考核激励,推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具,建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。

金蝶系统怎么反结账

金蝶2000怎么反结账

使用金蝶2000进行期末结账后,还可以进行反结账,将当期会计期间退至其上一期会计期间,使用快捷键Ctrl+F12。为了方便用户对已经过账凭证的修改,系统提供了反过账的功能(Ctrl+F11),进行反过账、反审核的凭证就可以进行修改和删除了。

金蝶kis怎么反结账

反结账操作步骤;

第一步

登录金蝶软件,进入主界面,选择主控台【财务会计】中【固定资产管理】模块,按住Shift键,同时单击【期末处理】功能中的【期末结账】。

第二步

完成上一步操作后,可显示【结账】与【反结账】功能同时出现的【期末结账】明细界面,选择【反结账】功能后,单击确定即可。

金蝶软件年底如何结账

金蝶软件年底在录入完12月份的账务处理之后,点击过账,然后结转损益,再过账,然后点击结账就是了。